Orden de Compra. Nº2595-826-MC19 "ALMUERZOS "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-826-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Parral
Razón Social RAUL EDUARDO GUTIERREZ IBARRA
R.U.T. 9.776.407-7
Sucursal Hotel Parral
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad no definidaADQUISICION DE 17 ALMUERZOS PARA REUNION "RED MAULE SUR", PROGRAMA FORTALECIMIENTO FOMIL, ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. DOCUMENTACION ADJUNTA.PRODUCTO REFERENCIALADQUISICION DE 17 ALMUERZOS PARA REUNION "RED MAULE SUR", PROGRAMA FORTALECIMIENTO FOMIL, ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. DOCUMENTACION ADJUNTA.PRODUCTO REFERENCIAL $ 123.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.760 $ 123.760
Total Neto $ 123.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 123.760

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.