Orden de Compra. Nº2595-855-SE18 "CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-855-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2595-33-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCESIONARIA CLUB SOCIAL
Razón Social ANA MARIA VIVANCO CACERES
R.U.T. 8.132.264-3
Sucursal CONCESIONARIA CLUB SOCIAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad no definidaCONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ARTISTAS Y PERSONAL DE PRODUCCIÓN TÉCNICA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO. SEGÚN DESGLOSE PEDIDO N° 1372. CONTRATO SUMINISTRO 2595-33-LE17. DECRETO N° 2971 DEL 10/05/2017 (A.G. 3-3-1)PRODUCTO REFERENCIALCONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ARTISTAS Y PERSONAL DE PRODUCCIÓN TÉCNICA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO. SEGÚN DESGLOSE PEDIDO N° 1372. CONTRATO SUMINISTRO 2595-33-LE17. DECRETO N° 2971 DEL 10/05/2017 (A.G. 3-3-1) $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
Total Neto $ 189.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 189.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.