Orden de Compra. Nº2599-102-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2599-11-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2599-102-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2599-11-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2599-11-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-06-001 del sistema FONDOS LEY SEP AÑO 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación CALLE LAS PIMPINELAS N°1370 CALETA HIGUERILLAS CONCÓN
Comuna Concón
Impuesto 1833756,88
Dirección de Envío de la Factura CALLE LAS PIMPINELAS N°1370 CALETA HIGUERILLAS CONCÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Sánchez Casteletti
Razón Social CARLOS RINO SANCHEZ CASTELETTI
R.U.T. 12.057.963-0
Sucursal Carlos Sánchez Casteletti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222304
Sala de conferencias1UnidadIMPLEMENTACIÓN DE 19 SALAS DE STREAMING PARA ALUMNOS DE ESCUELA IRMA SALAS SILVA, SEGÚN DETALLE EN DECRETO ALCALDICIO N°1219 QUE CONTIENE LAS BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LICITACIÓN.IMPLEMENTACIÓN DE 19 SALAS DE STREAMING PARA ALUMNOS DE ESCUELA IRMA SALAS SILVA. $ 9.651.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.651.352 $ 9.651.352
Total Neto $ 9.651.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.833.757
TOTAL OC $ 11.485.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.