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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2599-188-CM21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
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R.U.T. |
73.568.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
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R.U.T. |
73.568.600-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE DOS N°599 POBLACIÓN RPC CONCÓN |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
85115 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE DOS N°599 POBLACIÓN RPC CONCÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEGAOFFICE |
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Razón Social |
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
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R.U.T. |
7.720.423-7 |
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Sucursal |
MEGAOFFICE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60131500 2239-17-lp14
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$ 90.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 452.500
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$ 452.500
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Total Neto
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$ 452.500
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Descuento
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$ 4.525
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.115
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 533.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.