|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2599-81-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2599-22-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PROVEER A ESCUELAS Y LICEO MUNICIPALIZADOS CON MATERIALES PARA EL ASEO. |
|
Proveniente de Licitación
|
2599-22-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Concón
|
|
R.U.T. |
73.568.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
48640 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DISTRIBUCION Y SERVICIOS CAMPOMANES S A
|
|
R.U.T. |
99.552.380-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121802
| Removedores, Removedor de ceras marca klapp Bidon 5 Lts | 200 | Litro | Removedores, Removedor de ceras marca klapp Bidon 5 Lts | LIQUIDO REMOVEDOR DE CERAS ACRILICAS "BIDON DE 20 LTS. C/U." |
$ 1.280,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 256.000
|
$ 256.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 256.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.640
|
|
$ 304.640
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.