Orden de Compra. Nº2599-86-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2599-17-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2599-86-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2599-17-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2599-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema FONDOS JUNJI 2024 Y .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación CALLE LOS CISNES ESQUINA CHAÑARCILLO CONCÓN
Comuna Concón
Impuesto 1915887,61
Dirección de Envío de la Factura CALLE LOS CISNES ESQUINA CHAÑARCILLO CONCÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2024
TítuloDescripción
Coordinación de entregaCoordinar entrega con area adquisiciones DAEM
32-2358507/91884800
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadAdquisicion de Materiales de Aseo y Limpieza para establecimientos Escuela Puente Colmo, Jardin Infantil Conconcito, Sala Cuna Puente Colmo y jardín Infantil MauquitosAdquisicion de Materiales de Aseo y Limpieza para establecimientos Escuela Puente Colmo, Jardin Infantil Conconcito, Sala Cuna Puente Colmo y jardín Infantil Mauquitos $ 10.083.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083.619 $ 10.083.619
Total Neto $ 10.083.619
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.915.888
TOTAL OC $ 11.999.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.