Orden de Compra. Nº2600-1-SE21 "INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-1-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-14-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 114-05-10-006-003-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 70713,529414
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN PROTOCOLO COVID 19 PARA 180 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL CONTRATO SUMINISTRO QUE AUTORIZA DICHA COMPRA ES 2600-14-LQ19 DECRETO EXENTO Nº 4452 DEL 25/07/2019, DE ACUERDO PEDIDO Nº 11 DEL 06/01/2021ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN PROTOCOLO COVID 19 PARA 180 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL CONTRATO SUMINISTRO QUE AUTORIZA DICHA COMPRA ES 2600-14-LQ19 DECRETO EXENTO Nº 4452 DEL 25/07/2019, DE ACUERDO PEDIDO Nº 11 DEL 06/01 $ 372.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.176 $ 372.176
Total Neto $ 372.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.714
TOTAL OC $ 442.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.