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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2600-1-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA PRODESAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2600-14-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Dieciocho Nº 720 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
70713,529414 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dieciocho Nº 720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Razón Social |
SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
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R.U.T. |
78.591.360-4 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN PROTOCOLO COVID 19 PARA 180 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL CONTRATO SUMINISTRO QUE AUTORIZA DICHA COMPRA ES 2600-14-LQ19 DECRETO EXENTO Nº 4452 DEL 25/07/2019, DE ACUERDO PEDIDO Nº 11 DEL 06/01/2021 | ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN PROTOCOLO COVID 19 PARA 180 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL CONTRATO SUMINISTRO QUE AUTORIZA DICHA COMPRA ES 2600-14-LQ19 DECRETO EXENTO Nº 4452 DEL 25/07/2019, DE ACUERDO PEDIDO Nº 11 DEL 06/01 |
$ 372.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.176
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$ 372.176
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Total Neto
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$ 372.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.714
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$ 442.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.