Orden de Compra. Nº2600-125-SE20 "PRODUCTOS DE SUPERMERCADO PG MUJER JEFAS DE HOGAR"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-125-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2020
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO PG MUJER JEFAS DE HOGAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-14-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 34417,142849
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1UnidadADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR DE ACUERDO A CONR. SUMINISTRO 2600-14-LQ19, DECRETO EXENTO Nº4452 DEL 25-07-2019, PEDIDO DE MATERIALES Nº1132, ÍTEM PRESUPUESTARIO 114-05-03-002-000-000ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR DE ACUERDO A CONR. SUMINISTRO 2600-14-LQ19, DECRETO EXENTO Nº4452 DEL 25-07-2019, PEDIDO DE MATERIALES Nº1132, ÍTEM PRESUPUESTARIO 114-05-03-002-000-000 $ 181.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.143 $ 181.143
Total Neto $ 181.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.417
TOTAL OC $ 215.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.