Orden de Compra. Nº2600-14-SE17 "MATERIALES REPARACIÓN DE OFICINA DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-14-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN DE OFICINA DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-21-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A
R.U.T. 96.784.540-k
Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE OFICINA PROGRAMA INTERNO DIDECO,SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-21-LE14 DTO Nº 7.029 DEL 07.11.2014 Y PRORROGA DE CONTRATO DE FECHA 04.11.2016 A.G.(1-1-1) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTAADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE OFICINA PROGRAMA INTERNO DIDECO,SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-21-LE14 DTO Nº 7.029 DEL 07.11.2014 Y PRORROGA DE CONTRATO DE FECHA 04.11.2016 A.G.(1-1-1) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA $ 25.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.526 $ 25.526
Total Neto $ 25.526
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.526

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.