Orden de Compra. Nº2600-142-SE16 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA FOMENTO PROD."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-142-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2016
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA FOMENTO PROD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-18-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definidaPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO, JORNADAS DE TERRENO EN OPERATIVO ANIMAL (MANEJO SANITARIO) CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 DTO. Nº 6135 DEL 10.10.2014 PRODUCTO REFERENCIALPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO, JORNADAS DE TERRENO EN OPERATIVO ANIMAL (MANEJO SANITARIO) CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 DTO. Nº 6135 DEL 10.10.2014 PRODUCTO REFERENCIAL $ 301.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.848 $ 301.848
Total Neto $ 301.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 301.848

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.