Orden de Compra. Nº2600-148-SE18 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS FIESTAS PATRIAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-148-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS FIESTAS PATRIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-14-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE DISPONIBILIAD del sistema 215-22-01-001-000-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definidaADQUISICION DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR,FORO PANEL DE EMPRENDIMIENTO,SEGUN COTIZACION ADJUNTA.CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-33-LE17.DECRETO Nº 2971 DEL 10/05/2017.PRODUCTO REFERENCIAL (4-2-1)ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR,FORO PANEL DE EMPRENDIMIENTO,SEGUN COTIZACION ADJUNTA.CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-33-LE17.DECRETO Nº 2971 DEL 10/05/2017.PRODUCTO REFERENCIAL (4-2-1) $ 2.052.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052.000 $ 2.052.000
Total Neto $ 2.052.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.052.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.