Orden de Compra. Nº2600-17-SE19 "PVC SANITARIO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-17-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra PVC SANITARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-20-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A
R.U.T. 96.784.540-k
Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151701
Tubos de bajada1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE PVC SANITARIO PARA DESAGÜES DE STAND GASTRONOMÍA DE SEMANA PARRALINA 2019. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-20-LQ17. DECRETO Nº 5.161 DEL 10.08.17. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. PRODUCTO REFERENCIAL.ADQUISICIÓN DE PVC SANITARIO PARA DESAGÜES DE STAND GASTRONOMÍA DE SEMANA PARRALINA 2019. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-20-LQ17. DECRETO Nº 5.161 DEL 10.08.17. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. PRODUCTO REFERENCIAL. $ 24.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.740 $ 24.740
Total Neto $ 24.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 24.740

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.