Orden de Compra. Nº2600-209-SE18 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-209-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-20-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A
R.U.T. 96.784.540-k
Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MONTAJE DE CARPA DE EMPRENDEDORES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN FIESTA DE LA PRIMAVERA 2018. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-20-LQ17. DECRETO Nº5.161 DEL 10.08.17.DOCUMENTACION ADJUNTA.PRODUCTO REFERENCIAL.ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MONTAJE DE CARPA DE EMPRENDEDORES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN FIESTA DE LA PRIMAVERA 2018. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-20-LQ17. DECRETO Nº5.161 DEL 10.08.17.DOCUMENTACION ADJUNTA.PRODUCTO REFERENCIAL. $ 44.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.875 $ 44.875
Total Neto $ 44.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 44.875

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.