Orden de Compra. Nº2600-222-SE17 "TRASLADO DE DIRIGENTES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-222-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2017
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE DIRIGENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-16-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santanaehijoltda
Razón Social SOCIEDAD RODY SANTANA E HIJO LIMITADA
R.U.T. 76.769.190-4
Sucursal santanaehijoltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1Unidad no definidaSERVICIO DE TRASLADO DE DIRIGENTES A CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE EL 20.08.17. CONTRATO DE SUMINITSRO 2600-16-LP17 DECRETO EX. Nº 5.248 DEL 17.08.17. APRUEBA CONTRATO DE FECHA 16.08.17. DOCUMENTACION ADJUNTA. PRODUCTOS REFERENCIAL. 1.140. KMS.SERVICIO DE TRASLADO DE DIRIGENTES A CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE EL 20.08.17. CONTRATO DE SUMINITSRO 2600-16-LP17 DECRETO EX. Nº 5.248 DEL 17.08.17. APRUEBA CONTRATO DE FECHA 16.08.17. DOCUMENTACION ADJUNTA. PRODUCTOS REFERENCIAL.1.140 KMS $ 912.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000
Total Neto $ 912.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 912.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.