Orden de Compra. Nº2600-23-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2600-6-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-23-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2600-6-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-6-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 15850852,03
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Santa Sofia spa
Razón Social CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA
R.U.T. 76.160.563-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Santa Sofia spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalConsidera la intervención de las aceras del tramo comprendido en la calle 3 Poniente entre Avenida Santiago Urrutia y el Pasaje A. Contempla construcción de aceras, Instalación de soleras.Obras de construcción según Contrato. $ 83.425.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.425.537 $ 83.425.537
Total Neto $ 83.425.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.850.852
TOTAL OC $ 99.276.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.