Orden de Compra. Nº2600-285-SE17 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-285-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-14-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
Galletas simples saladas1Unidad no definidaADQUISICIONES DE COLACIONES PARA USUARIOS-AS TALLERES GRUPALES DEL PROGRAMA FAMILIA: ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL. CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2600-14-LQ17 DECRETO EXENTO N° 4559 DEL 14.07.2017 Y CONTRATO DE FECHA 14.07.2017 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA PRODUCTO REFERENCIALADQUISICIONES DE COLACIONES PARA USUARIOS-AS TALLERES GRUPALES DEL PROGRAMA FAMILIA: ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL. CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2600-14-LQ17 DECRETO EXENTO N° 4559 DEL 14.07.2017 Y CONTRATO DE FECHA 14.07.2017 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 420.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.