Orden de Compra. Nº2600-29-SE19 "ADQUISICION DE ELEMENTOS P/MANTENCIONES EN TEATRO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-29-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS P/MANTENCIONES EN TEATRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-20-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A
R.U.T. 96.784.540-k
Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras1Unidad no definidaSE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS PARA MANTENCIONES EN EL TEATRO MUNICIPAL Y ADECUACIONES DE ESPACIOS EN EVENTOS MUNICIPALES.CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-20-LQ17. DTO. Nº5.161 DEL 10.08.17.DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.PRODUCTO REFERENCIAL.SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS PARA MANTENCIONES EN EL TEATRO MUNICIPAL Y ADECUACIONES DE ESPACIOS EN EVENTOS MUNICIPALES.CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-20-LQ17. DTO. Nº5.161 DEL 10.08.17.DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.PRODUCTO REFERENCIAL. $ 913.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.311 $ 913.311
Total Neto $ 913.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 913.311

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.