Orden de Compra. Nº2600-664-SE14 "INSUMOS DE SUPERMERCADO, ING. ETICO FAM."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-664-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO, ING. ETICO FAM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-18-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados1Unidad no definidaCOLACIONES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA INGRESO ETICO PSICOSOCIAL POR REALIZACION DE TALLER GRUPAL LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE A LAS 10:30 HRS. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 Y DTO.N°6.135 DEL 10.10.14 . PRODUCTO REFERENCIALCOLACIONES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA INGRESO ETICO PSICOSOCIAL POR REALIZACION DE TALLER GRUPAL LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE A LAS 10:30 HRS. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 Y DTO.N°6.135 DEL 10.10.14 . PRODUCTO REFER $ 127.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.548 $ 127.548
Total Neto $ 127.548
Descuento $ 6.505
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 121.043

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.