Orden de Compra. Nº2600-852-SE13 "ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA SERNAM PARRAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-852-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA SERNAM PARRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-27-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
R.U.T. 77.733.670-3
Sucursal SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
Alfombrado1Unidad no definidaADQUISICION DE 43 METROS DE CUBREPISO Y 6 TUBOS FLUORESCENTES PARA REALIZAR MEJORAS EN OFICINA CENTRO DE LA MUJER SERNAM PARRAL.CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12. DTO. N°961 DE FECHA 10.08.12. Y DTO. ALC. 1129 DEL 10.09.12. PRODUCTO REFERENCIAL.ADQUISICION DE 43 METROS DE CUBREPISO Y 6 TUBOS FLUORESCENTES PARA REALIZAR MEJORAS EN OFICINA CENTRO DE LA MUJER SERNAM PARRAL.CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12. DTO. N°961 DE FECHA 10.08.12. Y DTO. ALC. 1129 DEL 10.09.12. PRODUCTO REFERENCIAL. $ 302.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.346 $ 302.346
Total Neto $ 302.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 302.346

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.