Orden de Compra. Nº2600-99-SE16 "ADQUISICION DE MANGOS Y ESCOBILLONES PARA TALLERES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-99-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANGOS Y ESCOBILLONES PARA TALLERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-21-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 6267,34
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A
R.U.T. 96.784.540-k
Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1Unidad no definidaADQUISICION DE MANGOS PARA PICOTA Y ESCOBILLONES, TRABAJOS EN TERRENO, TALLERES MUNICIPALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, CONTRATO DE SUMINISTRO N°2600-21-LE14, DECRETO N° 7029 DE FECHA 07/11/2014. A.G (1-1-1) PRODUCTO REFERENCIALADQUISICION DE MANGOS PARA PICOTA Y ESCOBILLONES, TRABAJOS EN TERRENO, TALLERES MUNICIPALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, CONTRATO DE SUMINISTRO N°2600-21-LE14, DECRETO N° 7029 DE FECHA 07/11/2014. A.G (1-1-1) PRODUCTO REFERENCIAL $ 32.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.986 $ 32.986
Total Neto $ 32.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.267
TOTAL OC $ 39.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.