Orden de Compra. Nº2605-73-SE20 "COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES CGA"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2605-73-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES CGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cementerio_Antofagasta
Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Andres Sabella 3250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación Av. Andres Sabella 3250
Comuna Antofagasta
Impuesto 252891,33
Dirección de Envío de la Factura Av. Andres Sabella 3250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2020
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DESPACHO:
DIRECCIÓN DESPACHO: AVDA. ANDRÉS SABELLA 3250, ANTOFAGASTA (PUERTA PRINCIPAL DE CEMENTERIO GENERAL)
FAVOR NO DESPACHAR A LA DIRECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Isaias
Razón Social FLOR DEL VALLE SPA
R.U.T. 76.507.666-8
Sucursal Carlos Isaias
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa42Barra VARILLAS FIERRO ESTRIADO DE 8mm $ 1.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.014 $ 70.014
11101712
Aleación ferrosa105Barra VARILLAS FIERRO ESTRIADO DE 6mm $ 1.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.840 $ 147.840
30131501
Bloques de cemento620Bloque BLOQUE DE CEMENTO DE 0.15 $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.400 $ 446.400
31162003
Clavos de acabado5kilogramo CLAVO CARPINTERO 2" $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.825 $ 6.825
31162003
Clavos de acabado6kilogramo CLAVO CARPINTERO 1 1/2" $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.046 $ 11.046
22101610
Distribuidoras de áridos4Metro Cúbico ARENA PARA RADIER (SIN ENSACAR) $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
22101610
Distribuidoras de áridos4Metro Cúbico GRAVILLA PARA RADIER (SIN ENSACAR) $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
26121505
Alambre para artefactos1Rollo ROLLO ALAMBRE RECOCIDO NEGRO N°14 DE 25 KLS. $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
30111601
Cemento90Saco SACO CEMENTO GRIS INACESA DE 25 KLS. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
86131502
Pintura2Tineta TINETA LATEX BLANCO (SOQUINA) $ 38.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.188 $ 77.188
72102004
Revestimientos impermeables1Tineta TINETA IGOL DENSO (16 LTS APROX.) $ 43.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.594 $ 43.594
Total Neto $ 1.331.007
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.891
TOTAL OC $ 1.583.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.