Orden de Compra. Nº
2605-73-SE20
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COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES CGA
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Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Antofagasta
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2605-73-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES CGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cementerio_Antofagasta
Razón Social
I. Municipalidad de Antofagasta
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Andres Sabella 3250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Antofagasta
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Facturación
Av. Andres Sabella 3250
Comuna
Antofagasta
Impuesto
252891,33
Dirección de Envío de la Factura
Av. Andres Sabella 3250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-06-2020
Título
Descripción
DIRECCIÓN DESPACHO:
DIRECCIÓN DESPACHO: AVDA. ANDRÉS SABELLA 3250, ANTOFAGASTA (PUERTA PRINCIPAL DE CEMENTERIO GENERAL)
FAVOR NO DESPACHAR A LA DIRECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carlos Isaias
Razón Social
FLOR DEL VALLE SPA
R.U.T.
76.507.666-8
Sucursal
Carlos Isaias
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
42
Barra
VARILLAS FIERRO ESTRIADO DE 8mm
$ 1.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.014
$ 70.014
11101712
Aleación ferrosa
105
Barra
VARILLAS FIERRO ESTRIADO DE 6mm
$ 1.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.840
$ 147.840
30131501
Bloques de cemento
620
Bloque
BLOQUE DE CEMENTO DE 0.15
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 446.400
$ 446.400
31162003
Clavos de acabado
5
kilogramo
CLAVO CARPINTERO 2"
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.825
$ 6.825
31162003
Clavos de acabado
6
kilogramo
CLAVO CARPINTERO 1 1/2"
$ 1.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.046
$ 11.046
22101610
Distribuidoras de áridos
4
Metro Cúbico
ARENA PARA RADIER (SIN ENSACAR)
$ 18.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.800
$ 72.800
22101610
Distribuidoras de áridos
4
Metro Cúbico
GRAVILLA PARA RADIER (SIN ENSACAR)
$ 18.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.800
$ 72.800
26121505
Alambre para artefactos
1
Rollo
ROLLO ALAMBRE RECOCIDO NEGRO N°14 DE 25 KLS.
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
30111601
Cemento
90
Saco
SACO CEMENTO GRIS INACESA DE 25 KLS.
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
86131502
Pintura
2
Tineta
TINETA LATEX BLANCO (SOQUINA)
$ 38.594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.188
$ 77.188
72102004
Revestimientos impermeables
1
Tineta
TINETA IGOL DENSO (16 LTS APROX.)
$ 43.594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.594
$ 43.594
Total Neto
$ 1.331.007
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 252.891
TOTAL OC
$ 1.583.898
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.