Orden de Compra. Nº2605-91-MC18 "COMPRA MATERIALES STOCK BODEGA C.M.A."
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2605-91-MC18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES STOCK BODEGA C.M.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cementerio_Antofagasta
Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Andres Sabella 3250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Presupuesto Cementer.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación Av. Andres Sabella 3250
Comuna Antofagasta
Impuesto 39176,1551
Dirección de Envío de la Factura Av. Andres Sabella 3250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2018
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DESPACHO PRODUCTOS Y FACTURA:
AVDA. ANDRÉS SABELLA 3250, ANTOFAGASTA (DIRECCIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL)
FAVOR NO DESPACHAR A LA DIRECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ANDINO LIMITADA
R.U.T. 79.933.750-9
Sucursal SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Ampolla GALON PINTURA TRAFICO GRIS TRICOLOR $ 26.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.218 $ 26.218
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito25Unidad TEFLÓN DE AGUA 3/4 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.042
27111720
Llave "T" para grifos15Unidad LLAVE BOLA JARDÍN LAVADERO 3/4" $ 3.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.990 $ 45.983
70141702
Servicios de fertilizantes20kilogramo FERTILIZANTE PARA PLANTAS Y FLORES EN BOLSA $ 4.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.560 $ 82.560
31201504
Cinta adhesiva para alfombras5Rollo CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLO-NEGRO 2" $ 9.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.385 $ 46.387
Total Neto $ 206.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.176
TOTAL OC $ 245.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.