Orden de Compra. Nº2608-24-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-18-COT24, SERVICIO DE ALIMENTACION INTEGRAL JORNADA GAMIFICACION 23 JULIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2608-24-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-18-COT24, SERVICIO DE ALIMENTACION INTEGRAL JORNADA GAMIFICACION 23 JULIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Facturación Ramirez 740
Comuna Vallenar
Impuesto 311743,64
Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Las Pircas
Razón Social HOTELES ATACAMA LTDA
R.U.T. 76.106.530-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Las Pircas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION INTEGRAL EL SERVICIO DE COFFE Y ALMUERZO PARA EL DIA 23 DE JULIO 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA VALLENAR, APOYO JORNADA GAMIFICACION SON PARA 55 PERSONAS. * EL COFFE BREAK DEBE ESTAR PREPARADO A LAS 11:00 HORAS - TÉ, CAFÉ AGUA DE HIERBAS - 2 TAPADITOS DE AVE PIMENTON - 1 JUGO DE FRUTA NATURAL - 1 VARIEDAD DE KUCHEN * COFFE BREAK TARDE: PREPARADO A LAS 16:00 HORAS - TÉ, CAFÉ - 1 BROCHETA DE HOSTERIA - 1 TAPADITO DE QUESILLO JAMON - 1 VARIEDAD DE PASTELITOS (QUEQUES - EMPOLVADOS - GALLETON) * SERVICIO DE ALMUERZO SERVIDO EN LOCAL PROPIO EL CUAL DEBE ESTAR PREPARADO A LAS 13:30 HORAS. - ENTRADA: ENSALADA CESAR (WARP VEGETARIANO) - FONDO: ASADO CRIOLLO EN SU RICA SALSA DE ANIS ACOMPAÑADO DE PAPAS DUQUEZAS EN CASO DE VEGETARIANO LASAGNA DE VEGETALES - POSTRE: MOUSSE DE MANJAR CON SALSA CHOCOLATE VEGETARIANO: ENSALADA DE FRUTA.   $ 1.640.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.756 $ 1.640.756
Total Neto $ 1.640.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.744
TOTAL OC $ 1.952.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.106.530-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.