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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2608-25-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2608-4-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2608-4-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Huasco
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R.U.T. |
60.902.002-4 |
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Dirección de Facturación |
Ramirez 740 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
99639,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramirez 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-08-2010 |
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Proveedor |
todo evento |
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Razón Social |
HERMES OWEN AVALOS DIAZ
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R.U.T. |
8.099.952-6 |
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Sucursal |
todo evento |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 65 | Unidad | Desayuno para el dia 27 de agosto del 2010.Horario: 09:30 debe incluir: Té, Café,Jugo, agua mineral, 01 sandiwch churrasco/palta, trensa rusa, empanaditas surtida 2 por persona. | |
$ 2.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.105
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$ 131.105
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90101603
| Servicios de catering | 65 | Unidad | Almuerzo para el día 27 de agosto del 2010 Horario: 13.30 debe incluir:Entrada, Plato de Fondo, Postre, Pan y Bebida. | |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.130
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$ 273.130
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90101603
| Servicios de catering | 65 | Unidad | Onces para el día 27 d agosto del 2010 Horario:16:30 debe incluir té, café, jugo, torta y empanadas surtidas. | |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.185
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$ 120.185
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Total Neto
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$ 524.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.640
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$ 624.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.