Orden de Compra. Nº2608-43-CM20 "Adquisición Material de Oficina Recuperar Stock Bodega Interna Deproved Huasco"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2608-43-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material de Oficina Recuperar Stock Bodega Interna Deproved Huasco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 231
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Facturación Ramirez 740
Comuna Vallenar
Impuesto 44355
Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos10 (1257468 )CARPETA HAND 32 DIVISIONES, TAMANO OFICIO UNIDAD 1283490(1257468) CARPETA HAND 32 DIVISIONES, TAMANO OFICIO UNIDAD; Código: S431895; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.910 $ 58.910
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007671 )CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671(1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD; Código: T000412; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.410 $ 41.410
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon12 (1345599 )CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18X40 METROS 56330 UNIDAD 1371853(1345599) CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18X40 METROS 56330 UNIDAD; Código: T000300; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.776 $ 4.776
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon30 (1518264 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD 1520265(1518264) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD; Código: U450136; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.060
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos19 (1007392 )CARPETA FULTONS OFICIO 40 FUNDAS NEGRA UNIDAD 1025392(1007392) CARPETA FULTONS OFICIO 40 FUNDAS NEGRA UNIDAD; Código: R114404; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.530 $ 35.530
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar30 (1007021 )SOBRE VIGAMIL OFICIO KRAFT 70 GR 50 UNIDADES 1025021(1007021) SOBRE VIGAMIL OFICIO KRAFT 70 GR 50 UNIDADES; Código: H110320; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.780 $ 69.780
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar20 (1006942 )SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 70GR KRAFT 25 UNIDADES 1024942(1006942) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 70GR KRAFT 25 UNIDADES; Código: H169820; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
Total Neto $ 235.806
Descuento $ 2.358
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.355
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 277.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.