Orden de Compra. Nº2608-51-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-33-COT23 MATERIAL REQUERIDO, DEPORTE Y RECREACION SENSIBILIZACION JEC"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2608-51-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-33-COT23 MATERIAL REQUERIDO, DEPORTE Y RECREACION SENSIBILIZACION JEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 316 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Facturación Ramirez 740
Comuna Vallenar
Impuesto 36634,09
Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería9UnidadRESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS CANTIDAD DE 500 HOJAS  $ 3.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.431 $ 28.431
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO, 75 GRAMOS CANTIDAD DE 500 HOJAS  $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.100 $ 37.100
14111703
Toallas de papel16UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 METROS   $ 7.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.280 $ 127.280
Total Neto $ 192.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.634
TOTAL OC $ 229.445


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.598.257-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.668.258-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.