Orden de Compra. Nº2608-68-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-56-COT25, MATERIALES DE ASEO EDIFICIO DEPROVED HUASCO- VALLENAR"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2608-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-56-COT25, MATERIALES DE ASEO EDIFICIO DEPROVED HUASCO- VALLENAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 354 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Facturación Ramirez 740
Comuna Vallenar
Impuesto 96725,96
Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIX VENTA
Razón Social MIX VENTA SPA
R.U.T. 77.943.232-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIX VENTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 METROS, REFERENCIA EN ADJUNTO  $ 5.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.960 $ 107.960
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 250 METROS 6 UNIDADES O ROLLOS, DETALLE EN ADJUNTO  $ 8.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.400 $ 160.400
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOLO 360 ML SIN AROMA, REFERENCIA EN ADJUNTO  $ 2.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.360 $ 22.360
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL RECARGA PARA SISTEMA AUTOMATICO RECARGA DE 250 CC, AROMAS VARIOS, REFERENCIA EN ADJUNTO  $ 1.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.350 $ 18.350
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadATRAPA POLVO LIQUIDO MULTIPROPOSITO CAPACIDAD DE 5 LITROS, REFERENCIA EN ADJUNTO  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732
47121605
Limpiadores de suelo3UnidadPACK DE PAD DE 17 PULGADAS, DISCOS DE LIMPIEZA PARA ABRILLANTADORA. COLOR ROJO: SUAVE MEDIO COLOR NEGRO: SUPERFICIES DURAS COLOR BLANCO: ESPONJA SUEVA PARA SACAR BRILLO REFERENCIA EN ADJUNTO  $ 41.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.932 $ 124.932
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO TRADICIONAL, 1 LITRO, REFERENCIA EN ADJUNTO  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO MICROFIBRA MULTIPROPOSITO MEDIDAS 40X40 APROX. REFERENCIA EN ADJUNTO  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131604
Escobas10UnidadESCOBA COMPLETA PALO Y CABEZA MULTIPROPOSITO, REFERENCIA EN ADJUNTO  $ 1.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.270 $ 15.270
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL DE 900 ML APROX, REFERENCIA EN ADJUNTO  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
Total Neto $ 509.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.726
TOTAL OC $ 605.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.