Orden de Compra. Nº
2608-68-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-56-COT25, MATERIALES DE ASEO EDIFICIO DEPROVED HUASCO- VALLENAR
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Huasco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2608-68-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-56-COT25, MATERIALES DE ASEO EDIFICIO DEPROVED HUASCO- VALLENAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Huasco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T.
60.902.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 354 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T.
60.902.002-4
Dirección de Facturación
Ramirez 740
Comuna
Vallenar
Impuesto
96725,96
Dirección de Envío de la Factura
Ramirez 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIX VENTA
Razón Social
MIX VENTA SPA
R.U.T.
77.943.232-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MIX VENTA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 METROS, REFERENCIA EN ADJUNTO
$ 5.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.960
$ 107.960
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 250 METROS 6 UNIDADES O ROLLOS, DETALLE EN ADJUNTO
$ 8.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.400
$ 160.400
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOLO 360 ML SIN AROMA, REFERENCIA EN ADJUNTO
$ 2.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.360
$ 22.360
47131816
Desodorantes
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL RECARGA PARA SISTEMA AUTOMATICO RECARGA DE 250 CC, AROMAS VARIOS, REFERENCIA EN ADJUNTO
$ 1.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.350
$ 18.350
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
ATRAPA POLVO LIQUIDO MULTIPROPOSITO CAPACIDAD DE 5 LITROS, REFERENCIA EN ADJUNTO
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.732
$ 27.732
47121605
Limpiadores de suelo
3
Unidad
PACK DE PAD DE 17 PULGADAS, DISCOS DE LIMPIEZA PARA ABRILLANTADORA. COLOR ROJO: SUAVE MEDIO COLOR NEGRO: SUPERFICIES DURAS COLOR BLANCO: ESPONJA SUEVA PARA SACAR BRILLO REFERENCIA EN ADJUNTO
$ 41.644,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.932
$ 124.932
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO TRADICIONAL, 1 LITRO, REFERENCIA EN ADJUNTO
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.100
$ 9.100
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO MICROFIBRA MULTIPROPOSITO MEDIDAS 40X40 APROX. REFERENCIA EN ADJUNTO
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
47131604
Escobas
10
Unidad
ESCOBA COMPLETA PALO Y CABEZA MULTIPROPOSITO, REFERENCIA EN ADJUNTO
$ 1.527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.270
$ 15.270
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO GEL DE 900 ML APROX, REFERENCIA EN ADJUNTO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.180
Total Neto
$ 509.084
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.726
TOTAL OC
$ 605.810
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.