Orden de Compra. Nº
2608-9-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-2-COT26, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Huasco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2608-9-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-2-COT26, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Huasco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T.
60.902.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 55
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T.
60.902.002-4
Dirección de Facturación
Ramirez 740
Comuna
Vallenar
Impuesto
143047,2
Dirección de Envío de la Factura
Ramirez 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T.
77.808.773-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
40
Unidad
TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA GRANDE INDUSTRIAL DE 250 METROS
$ 3.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.520
$ 159.520
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 250 METROS
$ 18.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375.960
$ 375.960
47131832
Productos antipolvo
2
Unidad
LIQUIDO ATRAPA POLVO MULTIPROPOSITO DESPOSITO DE 5 LITROS
$ 6.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.730
$ 13.730
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL DE 360CC SIN AROMA O AROMA ORGINAL, SIMILAR A LA MARCA LYSOFORM
$ 4.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.440
$ 83.440
47131816
Desodorantes
20
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL, RECARGA DE 250CC AROMAS VARIOS, POR NINGUN MOTIVO EL AROMA MANZANA CANELA
$ 1.489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.780
$ 29.780
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO MICROFIBRA MULTIPROPOSITO MEDIDAS DE 40X40 APROX.
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.720
$ 9.720
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
DESINFECTANTE CLORO GEL CAPACIDAD DE DE 900ML SIMILAR A LA MARCA CLOROX O INGENIX
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.020
$ 23.020
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
DESINFECTANTE CLORO TRADICIONAL DE 500ML, SIMILAR A LA MARCA CLOROX O CLORINDA
$ 951,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.530
$ 28.530
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
10
Unidad
ALCOHOL LIQUIDO PARA DESINFECTAR, ALCOHOL SOBRE LOS 90° BOTELLA D 1 LITRO, SIMILAR A LA MARCA DIFEM
$ 2.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.180
$ 29.180
Total Neto
$ 752.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.047
TOTAL OC
$ 895.927
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.