Orden de Compra. Nº2608-9-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-2-COT26, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2608-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-2-COT26, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 55
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Facturación Ramirez 740
Comuna Vallenar
Impuesto 143047,2
Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA GRANDE INDUSTRIAL DE 250 METROS  $ 3.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.520 $ 159.520
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 250 METROS  $ 18.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.960 $ 375.960
47131832
Productos antipolvo2UnidadLIQUIDO ATRAPA POLVO MULTIPROPOSITO DESPOSITO DE 5 LITROS  $ 6.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.730 $ 13.730
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL DE 360CC SIN AROMA O AROMA ORGINAL, SIMILAR A LA MARCA LYSOFORM  $ 4.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.440 $ 83.440
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL, RECARGA DE 250CC AROMAS VARIOS, POR NINGUN MOTIVO EL AROMA MANZANA CANELA  $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.780 $ 29.780
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO MICROFIBRA MULTIPROPOSITO MEDIDAS DE 40X40 APROX.   $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE CLORO GEL CAPACIDAD DE DE 900ML SIMILAR A LA MARCA CLOROX O INGENIX  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.020 $ 23.020
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTANTE CLORO TRADICIONAL DE 500ML, SIMILAR A LA MARCA CLOROX O CLORINDA  $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.530 $ 28.530
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona10UnidadALCOHOL LIQUIDO PARA DESINFECTAR, ALCOHOL SOBRE LOS 90° BOTELLA D 1 LITRO, SIMILAR A LA MARCA DIFEM  $ 2.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.180 $ 29.180
Total Neto $ 752.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.047
TOTAL OC $ 895.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.