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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2608-9-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO Y OTROS PARA MES DE MARZO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Huasco
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R.U.T. |
60.902.002-4 |
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Dirección de Facturación |
Ramirez 740 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
245480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramirez 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-03-2024 |
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Proveedor |
Caucaman Service |
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Razón Social |
CAUCAMAN SOLUTIONS GROUP SPA
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R.U.T. |
77.547.068-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Caucaman Service |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | TRATO DIRECTO POR EL MES MARZO 2024, DEL SERVICIO DE ASEO Y OTROS PARA EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN HUASCO VALLENAR, UBICADO EN CALLE RAMIREZ N.º 740, VALLENAR.
LA FACTURACION DEBERA SER ENVIADA 2270372024 Y LA FACTURA SE PAGARA CON LA CONTRAPARTE E INFORME DE RECEPCION CONFORME EMITIDA POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN. | |
$ 1.292.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.292.000
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$ 1.292.000
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Total Neto
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$ 1.292.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 245.480
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$ 1.537.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.