Orden de Compra. Nº2608-90-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-67-COT23, MATERIAL JORNADA ARTE 20 DIC 2023"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Huasco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2608-90-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-67-COT23, MATERIAL JORNADA ARTE 20 DIC 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 469 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco
R.U.T. 60.902.002-4
Dirección de Facturación Ramirez 740
Comuna Vallenar
Impuesto 127870
Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CleanMed
Razón Social PLUS CLEANMED SPA
R.U.T. 77.149.941-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CleanMed
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100UnidadCAJA DE PLASTICINA DE 12 COLORES SURTIDOS  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
14111509
Artículos de papelería10UnidadCAJA DE OPALINA LISA TAMAÑO OFFICIO COLORES MULTIPLES, 100 HOJAS   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
44111517
Atriles20UnidadSET DE ARTES ACRILICO KIT PARA PINTAR CON ATRIL, DEBE CONTENER: -1BASTIDOR 40X50 -2 BASTIDORES DE 24X30 -1 ATRIL DE 90 CMS -12 PINCELES -1 SET DE 12 PINTURAS O COLORES -1 PALETA DE COMBINACION  $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.000 $ 458.000
Total Neto $ 673.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.870
TOTAL OC $ 800.870


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.302.189-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.149.941-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.357.008-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.