Orden de Compra. Nº2609-159-CM19 "2239-1-LP14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2609-159-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Copiapo-Chañaral
Razón Social Departamento Provincial de Educación Copiapo
R.U.T. 60.902.001-6
Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 479 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Copiapo
R.U.T. 60.902.001-6
Dirección de Facturación Chañarcillo 550
Comuna Copiapó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Chañarcillo 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180301
2239-1-LP14
Bencineras o bombas de bencina1 (1017911 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938(1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2763) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(7) $ 752.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.763 $ 752.763
Total Neto $ 752.763
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 752.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.