Orden de Compra. Nº2610-35-SE11 "COKTAIL FONDO DE FORTALECIMIENTO 2011"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2610-35-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2011
Nombre de la Orden de Compra COKTAIL FONDO DE FORTALECIMIENTO 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEGEGOB I REGION
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat Nº 1099, piso 2º
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 1070
Comuna Iquique
Impuesto 55882,42
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 1070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor chiman
Razón Social FELIX CHIMAN CHANG CALDERON
R.U.T. 6.428.733-8
Sucursal chiman
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaCOCKTAIL PARA 50 PERSONAS PARA EL DIA 30.11.11 DESUN COTIZACION ENTREGADA POR EL PROVEEDOR  $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118
Total Neto $ 294.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.882
TOTAL OC $ 350.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.