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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2612-2-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2612-1-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
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R.U.T. |
60.101.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Vallejos N°531,2°piso of 201,Edificio Doña Isidora |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
21540,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vallejos N°531,2°piso of 201,Edificio Doña Isidora |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
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R.U.T. |
77.808.773-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131608
| Cepillos para aseos | 1 | Unidad no definida | Cloro gel 900 ml. 4 unidades
Lavalozas 500 ml. 4 unidades
Limpiador piso cerámico 1.800ml 4 unidades
Toalla de papel 2X300 mts. 4 unidades
Papel higiénico 6x300 mts. 4 unidades
Limpiavidrios 1 lt. 4 unidades
Paño de loza pack 6 unid. 4 unidades
Esponja de loza pack 5 unid. 4 unidades
Paños amarillos pack 6 unid. 4 unidades
Traperos 4 unidades
Escobillón 4 unidades
Desinfectante 500 ml. 4 unidades
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$ 113.372,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.372
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$ 113.372
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Total Neto
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$ 113.372
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.541
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$ 134.913
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.