Orden de Compra. Nº2612-2-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2612-1-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2612-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2612-1-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEGEGOB III REGION
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Facturación Vallejos N°531,2°piso of 201,Edificio Doña Isidora
Comuna Copiapó
Impuesto 21540,68
Dirección de Envío de la Factura Vallejos N°531,2°piso of 201,Edificio Doña Isidora
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos1Unidad no definidaCloro gel 900 ml. 4 unidades Lavalozas 500 ml. 4 unidades Limpiador piso cerámico 1.800ml 4 unidades Toalla de papel 2X300 mts. 4 unidades Papel higiénico 6x300 mts. 4 unidades Limpiavidrios 1 lt. 4 unidades Paño de loza pack 6 unid. 4 unidades Esponja de loza pack 5 unid. 4 unidades Paños amarillos pack 6 unid. 4 unidades Traperos 4 unidades Escobillón 4 unidades Desinfectante 500 ml. 4 unidades   $ 113.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.372 $ 113.372
Total Neto $ 113.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.541
TOTAL OC $ 134.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.