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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2616-1-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2616-2-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
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R.U.T. |
60.101.000-3 |
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Dirección de Facturación |
1 Oriente 1150, piso 3, edificio Servicios Públicos |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
71379,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Oriente 1150, piso 3, edificio Servicios Públicos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER
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R.U.T. |
77.163.321-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 1 | Unidad | Según detalle adjunto en pliego de condiciones técnicas, materiales y útiles de aseo para ser entregadas en la dirección 1 Oriente N° 1150, piso 3, edificio Servicios Públicos, Talca; y pliego de condiciones administrativas y anexos adjuntos para la evauluación según criterios definidos. | |
$ 375.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.681
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$ 375.681
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Total Neto
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$ 375.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.379
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$ 447.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.