Orden de Compra. Nº2618-9-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2618-2-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio Secretaría General de Gobierno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2618-9-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2618-2-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2618-2-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEGEGOB IX REGION
Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 590, piso 8º
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno
R.U.T. 60.101.000-3
Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 590, piso 5
Comuna Temuco
Impuesto 151544
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 590, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMAGENTAS
Razón Social MARIA FERNANDA VENEGAS ASTETE
R.U.T. 14.068.918-1
Sucursal IMAGENTAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141501
Servicios de diagramación y diseño gráfico1Unidad800 textos según anexo adjunto  $ 797.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.600 $ 797.600
Total Neto $ 797.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.544
TOTAL OC $ 949.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.