Orden de Compra. Nº2620-2-SE18 "Arriendo de Equipos de agua purificada Seremi RM"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Agricultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2620-2-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Equipos de agua purificada Seremi RM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1590-18-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Agricultura
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación AV. PORTALES 3396
Comuna Santiago
Impuesto 30369,6
Dirección de Envío de la Factura AV. PORTALES 3396
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

La factura debe ser ingresada por Oficina de Partes de la Subsecretaría de Agricultura, ubicada en Teatinos N° 40, 1er. Piso, Santiago, y en caso de ser electrónica podrá ser dirigida al correo electrónico: facturasagricultura@minagri.gob.cl, junto al detalle de la facturación.

 

La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N°2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, pudiendo acordar formalmente un nuevo plazo con el proveedor si fuera necesario, en caso de no aceptarse durante el plazo antes señalado procederá a su devolución de la siguiente forma:

 

a)   factura electrónica, será remitida por correo electrónico al proveedor a la dirección e-mail informada en la plataforma www.mercadopublico.cl.

 

b)   En caso de tratarse de factura manual se remitirá mediante carta certificada, a la dirección señalada en el mismo documento tributario.

 

Dicho reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zeal Chile S.A.
Razón Social ZEAL CHILE S A
R.U.T. 96.841.390-2
Sucursal Zeal Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101514
Equipo de depuración de agua16GlobalSegún contrato adjuntoSegún oferta de licitación $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.840 $ 159.840
Total Neto $ 159.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.370
TOTAL OC $ 190.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.