|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2624-33-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Produccion de Evento Tambo Andino Virtual 2021, ORDEN DE COMPRA DESDE 2624-6-LP21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2624-6-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion Regional de Tarapaca |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
|
|
R.U.T. |
60.704.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
|
|
R.U.T. |
60.704.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Céspedez González N° 735, Iquique |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
11974789,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Céspedez González N° 735, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gestion Creativa |
|
Razón Social |
SERVICIO Y GESTION CREATIVA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.031.853-1 |
|
Sucursal |
Gestion Creativa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | PRODUCCION DE EVENTO TAMBO ANDINO 2021 | PRODUCCION DE EVENTO TAMBO ANDINO 2021 |
$ 63.025.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.025.210
|
$ 63.025.210
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.025.210
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.974.790
|
|
$ 75.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.