Orden de Compra. Nº2624-39-SE20 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA ACCIÓN PROMOCIONAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ LANZAMIENTO TEMPORADA ESTIVAL VERANO EN MERCADOS PRIORITARIOSORDEN DE COMPRA DESDE 2624-3-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2624-39-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA ACCIÓN PROMOCIONAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ LANZAMIENTO TEMPORADA ESTIVAL VERANO EN MERCADOS PRIORITARIOSORDEN DE COMPRA DESDE 2624-3-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2624-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Regional de Tarapaca
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Céspedez González N° 735, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 3100651,42
Dirección de Envío de la Factura Céspedez González N° 735, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gestion Creativa
Razón Social SERVICIO Y GESTION CREATIVA LIMITADA
R.U.T. 76.031.853-1
Sucursal Gestion Creativa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadDE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION EXENTA N°122 QUE ADJUDICA ID 2624-3-LE20 Y RESOLUCION EXENTA N116 QUE APRUEBA BASES DE LICITACION DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION EXENTA N°122 QUE ADJUDICA ID 2624-3-LE20 Y RESOLUCION EXENTA N116 QUE APRUEBA BASES DE LICITACION $ 16.319.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.319.218 $ 16.319.218
Total Neto $ 16.319.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.100.651
TOTAL OC $ 19.419.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.