Orden de Compra. Nº
2625-127-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-38-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2625-127-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-38-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2625-38-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San José
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
107044,1
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Ravera
Razón Social
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.780.200-3
Sucursal
Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121803
Antioxidantes
2
Galón
Se solicita 2 galones de anticorrosivo color negro (400-0216)
Anticorrosivo Galón color negro (400-0216)
$ 7.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.756
$ 14.756
30181512
Asientos de inodoro
10
Unidad
Se solicita la compra de 10 unidades de tapas para asiento WC modelo aru o equivalentes (400-0203)
tapas para asiento WC (400-0203)
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
31162609
Ganchos roscados
50
Unidad
Se solicita la compra de 50 unidades de cancamos tipo "L" de 2".- (401-0062)
Cancamos tipo "L" de 2".- (401-0062)
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
50
Unidad
Se solicita la compra de 50 unidades de teflón de 3/4" de buena calidad ( 400-0010)
Teflón de 3/4" ( 400-0010)
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
31211704
Selladores
10
Unidad
Se solicita la compra de 10 unidades de tapa goteras eslasto-sello o equivalente, de 900 gr cada uno. (402-0281)
Tapa goteras eslasto-sello o equivalente, (402-0281)
$ 5.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.270
$ 52.270
31211904
Brochas
5
Unidad
Se solicita la compra de 5 brochas, mango de maderas de 3" Cóndor o equivalente.- ( 402-0236)
Brochas, mango de maderas de 3" DON TEO ( 402-0236)
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
31211904
Brochas
5
Unidad
Se solicita la compra de 5 unidades de brocha de 1" mango de madera, Cóndor o equivalente.- (402-0098)
Brocha de 1" mango de madera, Don Teo (402-0098)
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
40141726
Tomas de agua
50
Unidad
Se solicita la compra de 50 unidades de flexibles 1/2" X 1/2" HI-HI de 80 cnt. (400-0015 )
flexibles 1/2" X 1/2" HI-HI (400-0015 )
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.450
$ 134.450
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerzos para rodilla
20
Unidad
Se solicita la compra de 20 unidades de bisagra tipo tambor 35 mm.- ( 402-0123 )
Bisagra tipo tambor 35 mm.-( 402-0123 )
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.880
$ 4.880
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerzos para rodilla
24
Unidad
Se solicita la compra de 24 unidades de bisagras de 4" x 2" metálicas con tornillos.-( 402-0154)
bisagras de 4" x 2" metálicas con tornillos.-( 402-0154)
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.128
$ 40.128
46171503
Juegos de cerraduras
10
Unidad
Se solicita la compra de 10 unidades de cerradura con manilla doble Scanavini o equivalente. (402-0203)
cerradura con manilla doble Scanavini (402-0203)
$ 14.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.500
$ 140.500
31201610
Colas
3
kilogramo
Se solicita la compra de 3 kilos de cola fría extra fuerte en envases de kilo. ( 402-0233)
cola fría extra fuerte en envases de 1 kilo.( 402-0233)
$ 1.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.311
$ 4.311
30181503
Duchas
20
Kit
Se solicita la compra de 10 kit para duchas cromadas estandar ( challas, flexibles y soportes) (400-0230)
Kit para duchas cromadas estándar (challas, flexibles y soportes) (400-0230)
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.140
$ 77.140
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerzos para rodilla
10
Metro Lineal
Se solicita la compra de 10 metros de bisagra tipo piano de 20 mm.-( 402-0095)
Bisagra tipo piano de 20 mm.-( 402-0095)
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.350
$ 12.350
31201515
Cintas de papel
10
Rollo
Se solicita la compra de 10 rollos de cinta enmascarar de 18 mm x 40 mts.(402-0232)
cinta enmascarar de 18 mm x 40 mts. (402-0232)
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.890
$ 6.890
30111601
Cemento
1
Saco
Se solicita la compra de 1 saco de cemento (402-0060)
saco de cemento (402-0060)
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
12171605
Pigmentos orgánicos
2
Sachet
Se solicita la compra de 2 sobres de anilina color nogal (402-0435)
Anilina color nogal (402-0435)
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 563.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.044
TOTAL OC
$ 670.434
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.