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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2625-24-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-11-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2625-11-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
7199,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Comercial Ely |
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Razón Social |
ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
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R.U.T. |
9.975.003-0 |
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Sucursal |
Ferreteria Comercial Ely |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 200 | Metro Lineal | Tapacanto sin pegamento.(codigo Anita: 402-0089) | Tapacanto sin pegamento.(codigo Anita: 402-0089) |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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11121610
| Maderas duras | 1 | Plancha | Melamina de 11mm blanca | Melamina de 11mm blanca |
$ 17.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.890
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$ 17.890
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Total Neto
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$ 37.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.199
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$ 45.089
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.