Orden de Compra. Nº2625-368-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-149-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2625-368-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-149-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2625-149-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 33941,6
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaindustrial560
Razón Social FERRETERIA CARLOS IGNACIO BARRIOS LEON E.I.R.L.
R.U.T. 76.014.436-3
Sucursal ferreteriaindustrial560
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111713
Llaves Stilson2UnidadLLAVE STILSON DE 18" (404-0101)LLAVE STILSON DE 18" (404-0101) $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
27111713
Llaves Stilson2Unidadllaves de stilson de 14" (404-0050)llaves de stilson de 14" (404-0050) $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
27111707
Llaves ajustables3UnidadLLAVES AJUSTABLES DE 12"(404-0048)LLAVES AJUSTABLES DE 12"(404-0048) $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.570 $ 12.570
27111801
Cintas métricas2UnidadHUINCHA DE MEDIR DE 5 METROS.(404-0004)HUINCHA DE MEDIR DE 5 METROS.(404-0004) $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380
31181702
Empaquetaduras1UnidadPLANCHA PARA EMPAQUETADURA KLINGER LIBRE DE ASBESTO CON INSERCION METALICA, ESPESOR 1/16" (406-0044)PLANCHA PARA EMPAQUETADURA KLINGER LIBRE DE ASBESTO CON INSERCION METALICA, ESPESOR 1/16" (406-0044) $ 84.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.950 $ 84.950
31211507
Pinturas en aerosol12UnidadLATAS DE ESMALTE EPOXICO BLANCO EN AEROSOL(402-0136)LATAS DE ESMALTE EPOXICO BLANCO EN AEROSOL(402-0136) $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
Total Neto $ 178.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.942
TOTAL OC $ 212.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.