Orden de Compra. Nº2625-374-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2625-238-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2625-374-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2625-238-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Corresponde a regularización de adjudicación de O/C N° 4227
Proveniente de Licitación 2625-238-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 11460,04
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE INVERSIONES SANTA ELBITA LTDA
R.U.T. 78.613.420-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121304
SOPORTE PLASTICO TICINO3UnidadSOPORTE PLASTICO TICINOSoporte riel plástico. Especificar marca. $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801 $ 801
39121304
TAPA CIEGA ANODIZADA TICINO3UnidadTAPA CIEGA ANODIZADA TICINOTapa anodizadas ciegas. Especificar marca. $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.941 $ 1.941
39121402
MODULO ENCHUFE 10A TICINO9UnidadMODULO ENCHUFE 10A TICINOModulo enchufe hembra(2P+T), 10 A. Con alveolos seguridad. Especificar marca. $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.184 $ 5.184
39121718
MODULO RJ-45 KRONE8UnidadMODULO RJ-45 KRONEModulo hembra RJ - 45 krone. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
39121302
TAPA 1P KRONE3UnidadTAPA 1P KRONETapa 1 puesto para Modulo RJ - 45 krone. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31162506
TARUGO 6mm50UnidadTARUGO 6mmTarugos plásticos N° 6 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
31161509
ROSCALATA 6X150UnidadROSCALATA 6X1Tornillos roscalatas 6x1" $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
31201502
CINTA 3M 20 MTS NEGRA1UnidadCINTA 3M 20 MTS NEGRACinta aisladora 3M - 20 mts. Color negra. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
26121524
NYA 2.5mm ROJO50Metro LinealNYA 2.5mm ROJOAlambre NYA 2,5 mm. Color rojo $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
26121524
NYA 2.5mm VERDE50Metro LinealNYA 2.5mm VERDEAlambre NYA 2,5 mm. Color verde. $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
26121524
NYA 2.5mm BLANCO50Metro LinealNYA 2.5mm BLANCOAlambre NYA 2,5 mm. Color blanco. $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
39121303
CANAL 20X10mm x 2mts COMPEX NACIONAL6TiraCANAL 20X10mm x 2mts COMPEX NACIONALMoldura de 20x10 mm( 1 tira= 2mts). Especificar marca. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 60.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 11.460
TOTAL OC $ 71.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.