Orden de Compra. Nº2625-434-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-178-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2625-434-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-178-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2625-178-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 108647,32
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grifos1LataPASTA SOLDAR 250 GR (119-6187)PASTA SOLDAR 250 GR (119-6187) $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
40141702
Grifos6CarreteSOLDADURA ESTAÑO 50% GASFITERIA (400-0256)SOLDADURA ESTAÑO 50% GASFITERIA (400-0256) $ 4.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.890 $ 28.890
40141702
Grifos8UnidadTERMINAL 2 1/2 HE.(119-0271)TERMINAL 2 1/2 HE.(119-0271) $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
40141702
Grifos32UnidadUNION AMERICANA 1 1/2 (119-0161)UNION AMERICANA 1 1/2 (119-0161) $ 6.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.560 $ 194.560
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Grifos4UnidadUNION AMERICANA 2 1/2 (119-0162)UNION AMERICANA 2 1/2 (119-0162) $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
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Grifos15UnidadUNION AMERICANA 2" (400-0165)UNION AMERICANA 2" (400-0165) $ 10.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.550 $ 155.550
40141702
Grifos4TiraCAÑERIA COBRE 3/4 (24MT) (400-0002)CAÑERIA COBRE 3/4 (24MT) (400-0002) $ 17.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.368 $ 71.368
Total Neto $ 571.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.647
TOTAL OC $ 680.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.