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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2625-434-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-178-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2625-178-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San José
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
108647,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
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R.U.T. |
79.862.000-2 |
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Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141702
| Grifos | 1 | Lata | PASTA SOLDAR 250 GR (119-6187) | PASTA SOLDAR 250 GR (119-6187) |
$ 1.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.180
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$ 1.180
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40141702
| Grifos | 6 | Carrete | SOLDADURA ESTAÑO 50% GASFITERIA (400-0256) | SOLDADURA ESTAÑO 50% GASFITERIA (400-0256) |
$ 4.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.890
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$ 28.890
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40141702
| Grifos | 8 | Unidad | TERMINAL 2 1/2 HE.(119-0271) | TERMINAL 2 1/2 HE.(119-0271) |
$ 7.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.480
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$ 60.480
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40141702
| Grifos | 32 | Unidad | UNION AMERICANA 1 1/2 (119-0161) | UNION AMERICANA 1 1/2 (119-0161) |
$ 6.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.560
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$ 194.560
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40141702
| Grifos | 4 | Unidad | UNION AMERICANA 2 1/2 (119-0162) | UNION AMERICANA 2 1/2 (119-0162) |
$ 14.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.800
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$ 59.800
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40141702
| Grifos | 15 | Unidad | UNION AMERICANA 2" (400-0165) | UNION AMERICANA 2" (400-0165) |
$ 10.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.550
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$ 155.550
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40141702
| Grifos | 4 | Tira | CAÑERIA COBRE 3/4 (24MT) (400-0002) | CAÑERIA COBRE 3/4 (24MT) (400-0002) |
$ 17.842,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.368
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$ 71.368
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Total Neto
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$ 571.828
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.647
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$ 680.475
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.