|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2625-560-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-191-LE11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2625-191-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES |
|
Razón Social |
Hospital San José
|
|
R.U.T. |
61.608.002-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San José
|
|
R.U.T. |
61.608.002-4 |
|
Dirección de Facturación |
San José 1196 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
2875672,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMV INGENIERIA LTDA |
|
Razón Social |
IMV INGENIERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.330.700-k |
|
Sucursal |
IMV INGENIERIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101616
| ampolletas de rayos ultravioleta (UV) | 12 | Mes | SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 CABINA DE FOTOTERAPIA PARA CUERPO COMPLETO,(ARRIENDO 12 MESES) | SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 CABINA DE FOTOTERAPIA PARA CUERPO COMPLETO,(ARRIENDO 12 MESES) |
$ 1.261.260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.135.120
|
$ 15.135.120
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.135.120
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.875.673
|
|
$ 18.010.793
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.