Orden de Compra. Nº2625-9-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2625-306-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2625-9-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2625-306-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere de la compra e instalacion de separadores para bandejas metalicas de archivo de fichas.
Proveniente de Licitación 2625-306-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna -1
Impuesto 41325
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EXEQUIEL ELIAS JIMENEZ OLIVA
R.U.T. 12.082.643-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122008
Divisores con uñetas50UnidadDivisores con uñetasSeparadores de bandeja mecano de 500 x 850 en forma de Y plegada con pestaña recargable. $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
Total Neto $ 217.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.325
TOTAL OC $ 258.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.