|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2626-1039-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE BOMBA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2626-41-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
OFICINA DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
|
|
R.U.T. |
69.050.700-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
|
|
R.U.T. |
69.050.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1 |
|
Comuna |
Putaendo
|
|
Impuesto |
89625,85 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AGRASAN |
|
Razón Social |
SANTELICES Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
85.240.500-7 |
|
Sucursal |
AGRASAN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20122504
| Conjuntos de manguera de tubería adujada | 100 | Unidad no definida | 100 METROS DE MANGUERA CAFE RIEGO DE 11/2 | 100 METROS DE MANGUERA CAFE RIEGO DE 11/2 |
$ 1.943,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 194.300
|
$ 194.300
|
20121211
| Monitores de integridad de bomba | 1 | Unidad | BOMBA STBJ DE 2002 HP | BOMBA STBJ DE 2002 HP |
$ 193.197,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 193.197
|
$ 193.197
|
31161704
| Tuercas de cañón | 1 | Unidad | MINIO CAÑON DE 11/4 | MINIO CAÑON DE 11/4 |
$ 84.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.218
|
$ 84.218
|
|
|
Total Neto
|
$ 471.715
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.626
|
|
$ 561.341
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.