Orden de Compra. Nº2626-1099-SE23 "INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA CENTRO DIURNO ADUL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1099-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA CENTRO DIURNO ADUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 19488,0777
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1UnidadCAJA DE TÉ 100 BOLSITASCAJA DE TÉ 100 BOLSITAS $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109 $ 4.109
50202311
Bebidas5UnidadBEBIDA 3 LITROSBEBIDA 3 LITROS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
50181901
Pan fresco2UnidadPAQUETE PAN DE MOLDE BLANCOPAQUETE PAN DE MOLDE BLANCO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas30UnidadLAMINA JAMÓN DE POLLOLAMINA JAMÓN DE POLLO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
50131801
Queso natural30UnidadLAMINA DE QUESOLAMINA DE QUESO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
50202301
Agua5UnidadAGUA SABORIZADA 1.5 LITROS AGUA SABORIZADA 1.5 LITROS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303
50111510
Carne de ave o carne fresca32UnidadTRUTO ENTERO DE POLLOTRUTO ENTERO DE POLLO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.880 $ 58.880
Total Neto $ 102.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.488
TOTAL OC $ 122.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.