Orden de Compra. Nº
2626-1129-SE19
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COMPRA DE MATERIALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-1129-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2628-20-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
31395,3226
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Comercial
Razón Social
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.531.350-1
Sucursal
Librería Comercial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
5
Unidad
DESTACADOR VERDE TRATTO VIDEO
DESTACADOR VERDE TRATTO VIDEO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
14121504
Papel para embalaje
10
Unidad
CINTA MASKING ENMASCARAR 18 MMX40 MT LAVORO
CINTA MASKING ENMASCARAR 18 MMX40 MT LAVORO
$ 497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.970
$ 4.970
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
5
Unidad
LAPIZ SUPER GEL 0.7 MM. AZUL PILOT
LAPIZ SUPER GEL 0.7 MM. AZUL PILOT
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
80161503
Servicios de digitación de datos
1
Unidad
TECLADO MULTIMEDIA HAVIT HV-KB312
TECLADO MULTIMEDIA HAVIT HV-KB312
$ 5.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.454
$ 5.454
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER P/BROTHER TN-3479 5650 LASER
TONER P/BROTHER TN-3479 5650 LASER
$ 29.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.806
$ 58.807
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
CAJA 5 RESMA LASER OFICIO EQUALIT
CAJA 5 RESMA LASER OFICIO EQUALIT
$ 16.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.536
$ 65.536
44121619
Sacapuntas
10
Unidad
SACAPUNTA DOBLE C/DEPOSITO GROOVE LYRA
SACAPUNTA DOBLE C/DEPOSITO GROOVE LYRA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
14121504
Papel para embalaje
4
Unidad
CINTA EMBALAJE 50MMX100MT RHINE
CINTA EMBALAJE 50MMX100MT RHINE
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
20122213
Separadores de prueba de pozo
10
Unidad
SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES LAVORO
SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES LAVORO
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
44121708
Marcadores
6
Unidad
DESTACADOR AMARILLO TRATTO VIDEO
DESTACADOR AMARILLO TRATTO VIDEO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.479
14121504
Papel para embalaje
4
Unidad
CINTA EMBALAJE CAFE 50MMX50MT
CINTA EMBALAJE CAFE 50MMX50MT
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.647
Total Neto
$ 165.239
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.395
TOTAL OC
$ 196.634
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.