Orden de Compra. Nº2626-1136-SE19 "COMPRA DE INSUMOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1136-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 4353,9659
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS GRILL GALLETAS GRILL $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadBOCADITOSBOCADITOS $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.168
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1UnidadAZUCAR DORADA AZUCAR DORADA $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933 $ 933
50201710
Té de hierbas1Unidad $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.613 $ 2.613
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadVASO DESECHABLEVASO DESECHABLE $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
50201709
Café instantáneo1UnidadCAFÉCAFÉ $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadNECTARNECTAR $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
Total Neto $ 22.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.354
TOTAL OC $ 27.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.