Orden de Compra. Nº2626-1165-SE19 "INSUMOS PARA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1165-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-39-001 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 9531,7509
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaTE SUPREMO TE SUPREMO $ 2.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.615 $ 2.615
50171548
Hierbas frescas2Unidad no definidaHIERBAS SURTIDAS HIERBAS SURTIDAS $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad no definidaLECHE LECHE $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.714 $ 3.714
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos8Unidad no definidaAZÚCAR DORADA AZÚCAR DORADA $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.464 $ 7.462
50181905
Galletas dulces o pastelitos15Unidad no definidaGALLETAS VARIEDAD GALLETAS VARIEDAD $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
50202303
Jugos y néctar concentrados8Unidad no definidaVITAL 1.6 VITAL 1.6 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.395
50202310
Agua mineral12Unidad no definidaAGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
52121602
Servilletas6Unidad no definidaSERVILLETAS SERVILLETAS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
52152102
Vasos para beber domésticos100Unidad no definidaVASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
Total Neto $ 50.167
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.532
TOTAL OC $ 59.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.