Orden de Compra. Nº
2626-1165-SE19
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INSUMOS PARA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-1165-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-39-001 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
9531,7509
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
TE SUPREMO
TE SUPREMO
$ 2.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.615
$ 2.615
50171548
Hierbas frescas
2
Unidad no definida
HIERBAS SURTIDAS
HIERBAS SURTIDAS
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.412
$ 1.412
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Unidad no definida
LECHE
LECHE
$ 3.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.714
$ 3.714
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
8
Unidad no definida
AZÚCAR DORADA
AZÚCAR DORADA
$ 933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.464
$ 7.462
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad no definida
GALLETAS VARIEDAD
GALLETAS VARIEDAD
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
50202303
Jugos y néctar concentrados
8
Unidad no definida
VITAL 1.6
VITAL 1.6
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.395
50202310
Agua mineral
12
Unidad no definida
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.059
52121602
Servilletas
6
Unidad no definida
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
52152102
Vasos para beber domésticos
100
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.361
Total Neto
$ 50.167
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.532
TOTAL OC
$ 59.699
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.